為了進一步提高行政事業單位內部管理水平、規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設。淮南市財政局積極響應財政部號召,派專人參加全國行政事業單位內部控制培訓班。
我局嚴格按照內控規范的步驟,梳理單位各類經濟活動的業務流程,明確業務環節,系統分析經濟活動風險并確定風險點,選擇相應的應對策略,在此基礎上根據國家有關規定健全內部控制體系,強化內部流程控制,督促相關工作人員認真執行。
我局在未來的工作實踐中,將集中力量爭取建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的,權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系,更好地發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
2017年7月27日
會計科沈維玲