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恒天海龍:第十屆監事會對《公司2017年度內控自我評價報告》的審核意見

來源:交易所 時間:2018-03-30

關鍵詞:內控

證券代碼:000677 股票簡稱:恒天海龍 公告編號:2018-008

  恒天海龍股份有限公司第十屆監事會對《公司 2017年度內控自我評價報告》的審核意見

  恒天海龍股份有限公司第九屆監事會第八次會議通知于 2015年 2月 27日以根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等要求,公司監事會對公司

  2017年度內部控制自我評價報告發表意見如下:

  1、公司已按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及配套指引等有關法律、行政法規及部門規章的要求,結合自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度,公司 2017 年度內部控制自我評價報告真實、完整、準確的反映了公司管理現狀。

  2、公司內部控制組織機構完整,并設立了內部審計部門,明確職責權限,配備相關人員,保證了公司內部控制制度的執行及監督。

  3、公司對截止 2017年 12月 31日的內部控制運行的有效性進行了自我評價,報告期內,公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制,并得以有效執行,達到了公司內部控制的目標,不存在重大缺陷。

  4、公司第十屆監事會認為:報告期內,公司對納入評價范圍的業務與事項

  均已建立了內部控制,并得以有效執行,公司主要風險均得到了有效控制;自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。《公司 2017 年度內控自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的現狀,監事會對內控自我評價報告不存在異議。

  恒天海龍股份有限公司

  監 事 會

  二〇一八年三月二十八日

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。