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呼市賽罕區財政局完善內控制度強化監督機制

來源:呼和浩特市財政局 時間:2018-03-16

關鍵詞:內控 呼市 賽罕區 財政局

為切實提高區級財政部門的風險防控能力和內部管理水平,有效防控廉政風險及其他風險,加強對內部權力的制約,全面推進內控制度建設,加強監督制約,創新有效預防腐敗的制度機制,賽罕區財政局按照“有力制衡、陽光運行、量化法治、全程監察”的理念和要求,著力完善工作制度機制,合理配置權力結構,加強監督制約,努力建立健全科學高效的內部制約和監督機制。
      一是規范內部控制操作規程。局內各科室根據內控基本制度和內控制度辦法,進一步修訂完善具體的內部操作規程,清理各科室及其內部各個崗位和環節的責任,找出業務風險和廉政風險,明確需要重點控制的關鍵節點,并提出具體的防控措施。
      二是開展內部專項檢查。對各業務科室進行內部檢查,對財務管理、業務辦理情況進行抽查。加強內控專項檢查,切實把各項管理制度落到實處,及時發現和解決財政資金管理中的問題。結合檢查,查找漏洞,加強管理,控制風險,進一步提高財政服務水平。
      三是加大嚴肅查處不正之風力度。嚴格管理會議費、差旅費、公務接待、公務用車等“三公”費用,扎實推進公務卡制度改革,切實履行好資金、財務、政府采購監督等職責;加大對財政政策執行和資金使用情況監管,嚴肅查處不正之風和各類違法違紀行為。
      通過查找、梳理和評估財政業務即管理中的各類風險,完善并有效實施相關制度、流程、程序和方法,對工作風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制,提高內部管理水平,確保財政工作依法合規運行。