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新國都:中信證券股份有限公司對《深圳市新國都技術(shù)股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》的核查意見

來源:交易所 時間:2018-03-26

關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制

中信證券股份有限公司對《深圳市新國都技術(shù)股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》的核查意見

  中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)作為深圳市新國都技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“新國都”或“公司”)2017 年在創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)文件的要求,對《深圳市新國都技術(shù)股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》(以下簡稱“評價報告”)發(fā)表如下核查意見:

  一、公司內(nèi)部控制自我評估報告概要

  (一)工作情況

  1、評價范圍

  公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括:本公司及全部控股子公司,納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的 100%,營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的 100%。納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:組織架構(gòu)、內(nèi)部監(jiān)督、研究與開發(fā)、采購與付款、銷售與收款、財務(wù)報告、對外擔(dān)保、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任、信息系統(tǒng)和信息披露等方面。重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:政策法規(guī)及行業(yè)風(fēng)險、兼并收購帶來的財務(wù)風(fēng)險、商譽減值風(fēng)險等。

  2、工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評價工作。

  公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險水平等因素,研究確定了適用公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

  3、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

  公司經(jīng)評價,根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷,也未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷。

  (二)評價結(jié)論

  根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

  二、公司對內(nèi)部控制的評價結(jié)論和自我評估意見公司董事會認(rèn)為:“截至 2017 年 12 月 31 日,公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求,建立了滿足公司經(jīng)營管理需要的各項內(nèi)部控制制度,并得到了較為有效的執(zhí)行,對控制和防范經(jīng)營管理風(fēng)險、保護(hù)投資者的合法權(quán)益、促使公司規(guī)范運作和健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。在未來的工作中,公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度,規(guī)范內(nèi)部控制的執(zhí)行,強化內(nèi)控制度的監(jiān)督檢查,提高風(fēng)險防范能力,提升公司治理水平,確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定、規(guī)范的發(fā)展。”

  三、核查結(jié)論意見

  保薦代表人和持續(xù)督導(dǎo)專員通過獲取資料、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等核查,認(rèn)為:公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況符合我國相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求,新國都在公司經(jīng)營和管理各重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。中信證券自從 2017 年 10 月開始承擔(dān)新國都持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)以來,公司的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好。

  (以下無正文)(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司對<深圳市新國都技術(shù)股份有限公司

  2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告>的核查意見》之簽署頁)

  保薦代表人簽名:

  王 棟

  金 田

  保薦機構(gòu)公章: 中信證券股份有限公司 年 月 日