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濱江集團:中信證券股份有限公司關于公司《公司內部控制規則落實自查表》的核查意見

來源:同花順財經 時間:2018-03-16

關鍵詞:內部控制 濱江集團

中信證券股份有限公司

關于杭州濱江房產集團股份有限公司

《公司內部控制規則落實自查表》  的核查意見

中信證券股份有限公司(以下簡稱 “ 中信證券” 或 “保薦機構” )作為杭州濱江房產集團股份有限公司(簡稱 “濱江集團 ” 或 “公司 ” ) 2015 年度非公開發行股票的保薦機構和持續督導機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、  《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法律法規及規范性文件的要求,對公司出具的《內部控制規則落實自查表》進行了核查,具體情況如下:

 一、濱江集團內部控制規則落實情況自查表相關情況

濱江集團對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規則,依據公司實際情況,認真核查了公司組織機構建設情況、內部控制制度建設情況、內部審計部門和審計委員會工作情況及內部控制的檢查和披露情況,并重點對信息披露的內部控制、募集資金管理的內部控制、關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的內部控制、對控股子公司的管理等事項進行了核查。根據核查結果,編制了 《內部控制規則落實自查表》。

二、核查措施及核查意見

保薦機構通過查閱公司股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、查閱《公司章程》、   “三會”議事規則、其他相關內部控制制度以及各項業務和管理規章制度、查看內部審計部門和審計委員會的工作底稿、報告及其他相關資料、與公司董事、監事、高級管理人員進行溝通,結合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,對濱江集團填寫的《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。

經核查,保薦機構認為:濱江集團填寫的《內部控制規則落實自查表》嚴格按照深圳證券交易所的要求填寫,真實、準確、完整的反映了公司對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況,并已經公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過。保薦機構對該自查表無異議。

(此頁無正文,為《 中信證券股份有限公司關于杭州濱江房產集團股份有限公司<公司內部控制規則落實自查表>的核查意見》之簽字蓋章頁)

保薦代表人 (簽名 ):  _________________        __________________

                            石  衡                       計玲玲