安信證券股份有限公司
關于長纜電工科技股份有限公司
內部控制規則落實自查表的核查意見
安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)作為長纜電工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行股票并上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,核查了公司內部控制制度的制定和運行情況,對其填制的《內部控制規則落實自查表》進行了核查并發表獨立意見,具體情況如下:
一、公司內部控制規則落實的自查情況
公司對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規則,依據公司實際情況,認真核查了其組織機構建設情況、內部控制制度建設情況、內部審計部門和審計委員會工作情況,并重點對信息披露的內部控制、內幕交易的內部控制、募集資金管理的內部控制、關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的內部控制等事項進行了自查。根據自查結果,填寫了《內部控制規則落實自查表》。
二、保薦機構的核查措施及核查意見
保薦機構通過查閱公司股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料,查閱公司章程、三會議事規則、其他相關內部控制制度以及各項業務和管理規章制度,與公司相關人員溝通交流等方式,結合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規和規范性文件的規定,對公司填寫的《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。
經核查,保薦機構認為:公司已按照深圳證券交易所的有關要求對2017年度內部控制制度的制定和運行情況進行了自查,并填寫了《內部控制規則落實自查表》;公司填寫的《內部控制規則落實自查表》真實、準確、完整的反映了其對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況。保薦機構對該自查表無異議。
(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關于長纜電工科技股份有限公司內部控制規則落實自查表的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人:
樊長江 吳中華安信證券股份有限公司
年 月 日
長纜科技:安信證券股份有限公司關于公司內部控制規則落實自查表的核查意見
來源:中金在線交易所
時間:2018-03-16
關鍵詞:內部控制 長纜科技
關鍵詞:內部控制 長纜科技