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塔牌集團:招商證券股份有限公司關于公司2017年度內部控制規則落實自查表的核查意見

來源:中金在線交易所 時間:2018-03-15

關鍵詞:內部控制 塔牌集團

招商證券股份有限公司

  關于廣東塔牌集團股份有限公司

  2017年度內部控制規則落實自查表的核查意見

  招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”、“保薦機構”)作為廣東塔牌集團股份有限公司(以下簡稱“塔牌集團”、“公司”)非公開發行股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定要求,對公司編制的 2017 年度《內部控制規則落實自查表》進行審慎核查,本著獨立判斷的原則,發表如下意見:

  一、公司內控規則落實情況

  塔牌集團對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規則,依據公司的實際情況,認真核查了公司組織機構建設情況、內部控制制度建設情況、內部審計部門和審計委員會工作情況,并重點對信息披露的內部控制、內幕交易的內部控制、募集資金管理的內部控制、關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的內部控制等事項進行了自查。根據自查結果,公司填寫了 2017 年度《內部控制規則落實自查表》,未發現公司存在違反內部控制規則的情況。

  二、保薦機構核查意見

  通過查閱公司章程、三會議事規則、其他相關內部控制制度以及各項業務和管理規章制度、查閱公司股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、查看內部審計部門和審計委員會的工作底稿、報告及其他相關資料、與公司董事、監事、高管人員以及財務部、內部審計部等部門進行溝通等方式,對公司填寫的《中小企業板上市公司內控規則落實自查表》進行了逐項核查,對公司內控規則落實情況進行了核查。

  經核查,保薦機構認為:塔牌集團 2017 年度《內部控制規則落實自查表》系按照深圳證券交易所的要求填寫,真實、準確、完整地反映了公司對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況,保薦機構對該自查表無異議。

  (以下無正文)(此頁無正文,為《招商證券股份有限公司關于廣東塔牌集團股份有限公司 2017年度內部控制規則落實自查表的核查意見》之簽章頁)

  保薦代表人:

  朱 強: 胡曉和:

  招商證券股份有限公司

  年 月 日