為了更好地完善和健全內(nèi)部控制體系,提高我局內(nèi)部控制工作的效率和質(zhì)量,6月29日上午,局財(cái)務(wù)處在22樓會(huì)議室組織召開(kāi)內(nèi)控制度體系運(yùn)行征求意見(jiàn)會(huì)議,局機(jī)關(guān)各處室及各直屬單位內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議。
參會(huì)人員表示,內(nèi)控制度體系運(yùn)行3月以來(lái),有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),各項(xiàng)支出有法可依、有規(guī)可循。同時(shí),大家也表示,今后會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格遵照內(nèi)控流程辦理業(yè)務(wù)。此次會(huì)議為內(nèi)部控制體系正式運(yùn)行奠定了重要基礎(chǔ)。(財(cái)務(wù)處陳灌南)