監事會內控評價報告審核意見
中原特鋼股份有限公司監事會關于公司2017年度內部控制自我評價報告的審核意見
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求的有關規定,監事會對公司2017年度內部控制自我評價發表意見如下:
1、公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定,按照本公司實際情況,建立健全了公司各環節的內部控制制度,保證了公司正常業務活動的良性開展。
2、公司健全了內部控制組織機構,內部審計部門及人員配備到位,能夠保證公司內部控制的有效運行。
3、2017年度,未發現公司有違反《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定的情形發生。
綜上,監事會認為:公司《2017年度內部控制自我評價報告》客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
監事:張守啟、周長路、朱國棟、王金濤、吉國文中原特鋼股份有限公司監事會
2018年 3月 28日
中原特鋼:監事會關于公司2017年度內部控制自我評價報告的審核意見
來源:交易所
時間:2018-03-30
關鍵詞:內部控制
關鍵詞:內部控制