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長生生物:興業證券股份有限公司關于公司2017年度內部控制規則落實自查表的核查意見

來源:中金在線交易所 時間:2018-03-09

關鍵詞:內部控制 長生生物

興業證券股份有限公司

  關于長生生物科技股份有限公司

  2017 年度內部控制規則落實自查表的核查意見

  根據中國證券監督管理委員會頒布的《證券發行上市保薦業務管理辦法》和

  深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關規定,興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”或“獨立財務顧問”)作為長生生物科技股份有限公司(以下簡稱“長生生物”或“公司”)2015 年重

  大資產重組的獨立財務顧問,認真對公司內部控制制度的制定和運行情況進行了核查,對公司填制的 2017 年度內部控制規則落實自查表的內容進行了核查,具體情況如下:

  一、公司內控規則落實情況

  長生生物對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規則,依據公司實際情況,認真核查了公司組織機構建設情況、內部控制制度建設情況、內部審計部門和審計委員會工作情況,并重點對信息披露的內部控制、內幕交易的內部控制、募集資金管理的內部控制、關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的內部控制等事項進行了核查。根據核查結果,長生生物填寫了《內部控制規則落實自查表》。

  二、獨立財務顧問核查意見經核查,本獨立財務顧問認為:長生生物 2017 年度《內部控制規則落實自查表》系嚴格按照深圳證券交易所的要求填寫,真實、準確、完整的反映了公司對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況。獨立財務顧問對該自查表無異議。

  (以下無正文)(此頁無正文,為《興業證券股份有限公司關于長生生物科技股份有限公司

  2017 年度內部控制規則落實自查表的核查意見》之簽章頁)

  財務顧問主辦人:

  惠淼楓 嚴媛芝興業證券股份有限公司

  年 月 日